Інформаційна система ІТС
ВХІД
Головна
Робота в програмах
Консультації з питань роботи рішень BAS
Результати пошуку
Про ІС ІТС
Зміст
Результати пошуку
Зміст
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Бухгалтерія"
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Бухгалтерія КОРП"
Консультації з питань роботи в програмі "BAS ERP"
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Комплексне управління підприємством"
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Управління торгівлею"
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Управління торгівлею", ред. 3.5
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Управління торгівлею", ред. 3.2
Робота з довідниками та документами
Казначейство
Облік запасів
Управління купівлями
Управління продажами
Фінансовий облік
Податковий облік
Планування
Сервісні функції та адміністрування
Аналіз діяльності підприємства
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Роздрібна торгівля"
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Малий бізнес"
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Зарплата та управління персоналом"
Чи потрібно актуалізувати розрахунки перед реєстрацією вхідних податкових документів?
Де вказати номер філії, в разі якщо ПН складається на поставку товарів/послуг філії платника податку?
Чому в податковій накладній на поставку товарів за межі митної території України у графі "Отримувач (покупець) " заповнюється тільки найменування нерезидента, а країна, в якій він зареєстрований не заповнюється?
Чому в звіті "Аналіз податкових зобов’язань" відображаються розбіжності за автоматично створеними розрахунками коригування?
Чому в звіті "Аналіз вхідних податкових документів" відображаються всі операції без урахування періоду звіту?
За яких умов заповнюється графа 8 розділу Б документа "Податкова накладна"?
Чому немає можливості вивантажити у формат xml чи переглянути друковану форму податкових накладних за операціями, які не є об'єктом оподатковування ПДВ?
Яким чином у формі податкового документа заповнюються дані про особу, яка його склала?
Як виписати розрахунок коригування до податкової накладної, якщо податкова накладна виписувалася до початку ведення обліку в програмі?
Що таке режим автокоригування і в яких випадках він заповнються у податкових документах?
Від чого залежить заповнення реквізитів "Код ознаки джерела податкового номера" продавця/покупця в податковій накладній?
Чому при оплаті послуг за ставкою "Не ПДВ" створюється податкова накладна?
Чи можна в податкових документах збільшити точність показників "Кількості"/"Ціни"?
Як правильно відобразити попередньою оплату послуг, які оподатковуються за ставками "Без ПДВ"/"Не ПДВ"?
Чим відрізняються реквізити "Дата документа" та "Дата виписки" в документі "Реєстрація вхідного податкового документу?
Які налаштування потрібно виконати, щоб податкові накладні формувалися та вивантажувалися за формою №13?
Як правильно відображати операції експорту у разі, якщо дата реалізації не співпадає з датою митної декларації?
Як відкоригувати податкову накладну, яка виписана на передоплату на "Не платника ПДВ", а контрагент виявився "Платником ПДВ"?