Інформаційна система ІТС
ВХІД
  1. Головна
  2. Робота в програмах
  3. Консультації з питань роботи рішень BAS
Результати пошуку Про ІС ІТС
  • Зміст
  • Результати пошуку
  • Зміст
    • Консультації з питань роботи в програмі "BAS Бухгалтерія"
    • Консультації з питань роботи в програмі "BAS Бухгалтерія КОРП"
    • Консультації з питань роботи в програмі "BAS ERP"
    • Консультації з питань роботи в програмі "BAS Комплексне управління підприємством"
      • Консультації з питань роботи в програмі "BAS Комплексне управління підприємством", ред. 2.5
      • Консультації з питань роботи в програмі "BAS Комплексне управління підприємством", ред. 2.1
        • Введення початкових залишків
        • Робота з довідниками та документами
        • Казначейство
        • Валютні операції
        • Управління купівлями
        • Управління продажами
        • Облік запасів
        • Необоротні активи
        • Кадровий облік і розрахунок заробітної плати
        • Фінансовий облік
        • Податковий облік
        • Звітність, регламентована звітність
        • Сервісні функції та адміністрування
    • Консультації з питань роботи в програмі "BAS Управління торгівлею"
    • Консультації з питань роботи в програмі "BAS Роздрібна торгівля"
    • Консультації з питань роботи в програмі "BAS Малий бізнес"
    • Консультації з питань роботи в програмі "BAS Зарплата та управління персоналом"
  • Чи потрібно актуалізувати розрахунки перед реєстрацією вхідних податкових документів?
  • Де вказати номер філії, в разі якщо ПН складається на поставку товарів/послуг філії платника податку?
  • Чому в податковій накладній на поставку товарів за межі митної території України у графі "Отримувач (покупець) " заповнюється тільки найменування нерезидента, а країна, в якій він зареєстрований не заповнюється?
  • Як відображається нарахування податку (наприклад, податок на прибуток або єдиний податок), щоб в подальшому дана сума витрат була віднесена на фінансовий результат?
  • Як правильно ввести початкові залишки з ПДВ за рахунком 6442 "Податковий кредит непідтверджений"?
  • Як правильно ввести початкові залишки за авансами з клієнтами (Дт 00 Кт 6811, Дт 6431 Кт 00)?
  • Як правильно ввести початкові залишки за взаєморозрахунками, якщо ставка ПДВ "без ПДВ"\"не ПДВ"?
  • Як виписати податкову накладну на аванс по операції поставки за ставкою ПДВ "Не ПДВ", якщо в документі "Надходження безготівкових коштів" ставка ПДВ не вказується?
  • За яких умов заповнюється графа 8 розділу Б документа "Податкова накладна"?
  • Як виписати податкову накладну на аванс по операції поставки за ставкою ПДВ "Без ПДВ", якщо в документі "Надходження безготівкових коштів" ставка ПДВ не вказується?
  • Чому немає можливості вивантажити у формат xml чи переглянути друковану форму податкових накладних за операціями, які не є об'єктом оподатковування ПДВ?
  • Яким чином у формі податкового документа заповнюються дані про особу, яка його склала?
  • Як виписати розрахунок коригування до податкової накладної, якщо податкова накладна виписувалася до початку ведення обліку в програмі?
  • Що таке режим автокоригування і в яких випадках він заповнються у податкових документах?
  • Чому за отриманим від покупця авансом або виданим авансом постачальнику програма не відображає проводку з ПДВ?
  • Чому на декілька видаткових накладних в один день програма формує одну податкову накладну на загальну суму реалізації за день?
  • Чому в сформованій податковій накладній на аванс, отриманий від покупця, заповнюється номенклатура, яка вказана в картці організації або в договорі з контрагентом, а не в створеному документі "Замовлення клієнту"?
  • Від чого залежить заповнення реквізитів "Код ознаки джерела податкового номера" продавця/покупця в податковій накладній?
  • Як виписати Додаток 2 до зайво зареєстрованої податкової накладної?
  • Чому при оплаті послуг за ставкою "Не ПДВ" створюється податкова накладна?
  • Чи можна в податкових документах збільшити точність показників "Кількості"/"Ціни"?
  • Як правильно відобразити попередньою оплату послуг, які оподатковуються за ставками "Без ПДВ"/"Не ПДВ"?
  • Чим відрізняються реквізити "Дата документа" та "Дата виписки" в документі "Реєстрація вхідного податкового документу?
  • Які налаштування потрібно виконати, щоб податкові накладні формувалися та вивантажувалися за формою №13?
  • Як правильно відображати операції експорту у разі, якщо дата реалізації не співпадає з датою митної декларації?
  • Як відкоригувати податкову накладну, яка виписана на передоплату на "Не платника ПДВ", а контрагент виявився "Платником ПДВ"?
Інформація про обмеження
 webits-info@bas-soft.eu