Інформаційна система ІТС
ВХІД
Головна
Робота в програмах
Консультації з питань роботи рішень BAS
Результати пошуку
Про ІС ІТС
Зміст
Результати пошуку
Зміст
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Бухгалтерія"
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Бухгалтерія КОРП"
Консультації з питань роботи в програмі "BAS ERP"
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Комплексне управління підприємством"
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Управління торгівлею"
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Роздрібна торгівля"
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Малий бізнес"
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Зарплата та управління персоналом"
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Управління торговим підприємством"
Робота з довідниками і документами
Облік грошових коштів
Облік запасів
Необоротні активи
Виробництво
Кадровий облік і розрахунок заробітної плати
Податковий облік
Звітність, регламентована звітність
Сервісні функції та адміністрування
Для чого призначений прапор "Складний облік ПДВ" у договорі з контрагентом?
Чи є можливість виписати податкову накладну на один платіж, але за кількома замовленнями?
Чому немає можливості переглянути друковану форму чи вивантажити у формат xml податкові накладні за операціями, які не є об'єктом оподатковування ПДВ?
Як виписати коригування до податкової накладної (Додаток 2 до податкової накладної), якщо податкова накладна виписувалася до початку ведення обліку в програмі?
Як відобразити нарахування та оплату штрафних санкцій за несвоєчасну сплату ПДВ?
Яке призначення операції "Закриття регістрів податкового обліку" в документі "Закриття місяця"?
Яким чином у формі податкового документа заповнюються дані про особу, яка його склала?
Які налаштування необхідно виконати, щоб при формуванні податкових документів за допомогою обробки "Формування податкових документів", дані документи автоматично відкривалися та/або проводилися?
Чому може не формуватися зведена податкова накладна, за операціями придбання для використання у неоподатковуваних та/або частково неоподатковуваних ПДВ операціях?
Як правильно відобразити коригування ВМД з імпорту у разі, якщо змінилася ставка мита і, відповідно, сума ПДВ?
Які налаштування необхідно виконати, щоб у разі постачання філії, у податковій накладній зазначався код філії покупця, а також код ЄДРПОУ та назва головного підприємства (покупця)?
Які документи необхідно заповнити перед формуванням звіту "Декларація з єдиного податку"? А також як відобразити нарахування єдиного податку?