Інформаційна система ІТС
ВХІД
Головна
Робота в програмах
Консультації з питань роботи рішень BAS
Результати пошуку
Про ІС ІТС
Зміст
Результати пошуку
Зміст
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Бухгалтерія"
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Бухгалтерія КОРП"
Консультації з питань роботи в програмі "BAS ERP"
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Комплексне управління підприємством"
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Управління торгівлею"
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Роздрібна торгівля"
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Малий бізнес"
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Зарплата та управління персоналом"
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Управління торговим підприємством"
Робота з довідниками і документами
Облік грошових коштів
Облік запасів
Необоротні активи
Виробництво
Кадровий облік і розрахунок заробітної плати
Розрахунки з контрагентами
Податковий облік
Звітність, регламентована звітність
Сервісні функції та адміністрування
Які дії необхідно виконати щоб при формуванні друкованої форми документа "Акт звірки взаєморозрахунків" відображалися дані про номер і дату оплати?
Де вказати рахунки обліку розрахунків із контрагентами, для їх автоматичної підстановки в документи надходження, реалізації або оплати?
Яким чином у програмі відобразити послуги банку за проведення операцій за розрахунковим рахунком, з урахуванням того, що актами дані послуги не закриваються?
Яким чином відобразити надану покупцеві знижку за раніше відвантажений товар?
Які налаштування потрібно виконати, щоб при формуванні друкованої форми документа "Рахунок на оплату покупцю" заповнився реквізит "Виписав (а)"?
У яких випадках у документі "Коригування боргу" використовуються види операцій "Перенесення заборгованості" та "Проведення взаємозаліку"? У чому між ними різниця?
Яку схему податкового обліку потрібно обрати у договорах зовнішньоекономічної діяльності?
Що необхідно зробити, щоб у друкованій формі документа "Акт звірки взаєморозрахунків" у розділі "За даними контрагента" було заповнено значення "Сальдо кінцеве"?
Чому у документі "Повернення товарів від покупця" не заповнюється закладка "Документи реалізації"?
Що робити, якщо за одним рахунком постачальника оплачено вартість запасів і необоротних активів?
Як у документі "Акт звірки взаєморозрахунків" на закладці "Рахунки розрахунків" додати рахунок, за яким необхідно провести звірку, якщо він не відображається у списку?
Для чого призначений реквізит "Вид взаєморозрахунків" у договорі з контрагентом?
Як оформити списання коштів, якщо за одним рахунком постачальника оплачено вартість запасів і необоротних активів?