Інформаційна система ІТС
ВХІД
Головна
Робота в програмах
Советы линии консультаций
Результати пошуку
Про ІС ІТС
Зміст
Результати пошуку
Зміст
1С:Предприятие 8
Вопросы по конфигурациям для ведения учета в хозрасчетных организациях
Вопросы по программе "Бухгалтерия 8 для Украины"
Вопросы по редакции 1.2
Ввод начальных остатков
Учет денежных средств
Валютные операции
Учет запасов, торговые операции
Учет производства
Расчеты с контрагентами
Взаиморасчеты с подотчетными лицами
Учет ОС, НМА, МБП, малоценных необоротных активов
Учет затрат
Налоговый учет
Расчет заработной платы
Отчетность
Работа со справочниками и документами, сервисные функции
Вопросы по редакции 2
Вопросы по программе "Управление торговлей для Украины"
Вопросы по программе "Зарплата и Управление Персоналом для Украины"
Вопросы по программе "Управление производственным предприятием для Украины"
Вопросы по программе "Управление торговым предприятием для Украины"
Вопросы по программе "Торговля для частных предпринимателей Украины"
Вопросы по программе "Управление небольшой фирмой для Украины"
Вопросы по программе "Розница для Украины" редакция 2.0
Проблемы с ключами защиты
Проблемы установки, настройки, запуска
1С:Предприятие 7.7
Вопросы по "1С:Бухгалтерии" версии 6.0
В программе есть документы "Реализация товаров и услуг" и "Акт об оказании производственных услуг". Если организация оказывает услуги сторонним контрагентам, то какой документ лучше использовать? Чем они в данном случае будут отличаться?
Чем отличаются способы расчета себестоимости производства по подразделениям и по переделам?
Каким документом в системе возможно отразить факт оприходования материалов из незавершенного производства и вернуть их на склад?
Почему при распределении общепроизводственных затрат вся сумма, накопленная на 91 счете списывается на себестоимость реализации?
Почему при проведении документа "Передача товаров" с видом операции "Передача продукции заказчику" не формируются проводки?
Почему при отнесении затрат на 23 счет нельзя изменить налоговое назначение доходов и затрат?
Если на предприятии производство готовой продукции занимает больше месяца, то необходимо переносить остаток по 231 счету (незавершенное производство) на следующий месяц. Как это сделать?
Как оприходовать возвратные отходы, полученные вместе с готовой продукцией из переработки?
Где используется регистр накопления "Реализация услуг"?
Как отразить возвратные отходы, полученные от переработчика?