Інформаційна система ІТС
ВХІД
Головна
Робота в програмах
Консультації з питань роботи рішень BAS
Результати пошуку
Про ІС ІТС
Зміст
Результати пошуку
Зміст
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Бухгалтерія"
Робота з довідниками та документами
Введення початкових залишків
Грошові кошти
Облік запасів
Основні засоби, нематеріальні і малоцінні активи
Виробництво
Кадровий облік і розрахунок заробітної плати
Розрахунки з контрагентами
Взаєморозрахунки з підзвітними особами
Роздрібна торгівля
Податковий облік
Звітність, регламентована звітність
Сервісні функції та адміністрування
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Бухгалтерія КОРП"
Консультації з питань роботи в програмі "BAS ERP"
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Комплексне управління підприємством"
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Управління торгівлею"
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Роздрібна торгівля"
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Малий бізнес"
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Зарплата та управління персоналом"
Для яких цілей в документі "Вимога-накладна" передбачений реквізит "Рахунки обліку витрат у таблиці"?
Як відобразити зворотні відходи, отримані від переробника?
Якщо на підприємстві виробництво готової продукції займає більше місяця, то необхідно переносити залишок за 231 рахунком (незавершене виробництво) на наступний місяць. Як це зробити?
У програмі є документи "Реалізація товарів і послуг" та "Надання виробничих послуг". Якщо організація надає послуги стороннім контрагентам, то який документ краще використовувати? Чим вони в даному випадку будуть відрізнятися?
Яким звітом перевірити склад витрат та собівартість випущеної продукції?
Яким чином списати у виробництво матеріали одночасно з випуском продукції?
Чим відрізняються ручний та автоматичний способи налаштування послідовності переділів?
Чому при поверненні продукції, випущеної в поточному періоді, повернення здійснюється за плановою вартістю та не коригується при розрахунку фактичної собівартості наприкінці місяця?
Чому при розподілі загальновиробничих витрат сума, яка накопичена на рахунку 91 списується на собівартість реалізації?
Яким документом відобразити факт оприбуткування матеріалів із незавершеного виробництва та повернення їх на склад?
Чому під час проведення документа "Передача товарів" з видом операції "Передача продукції замовнику" не формуються проводки?
Чому при віднесенні витрат на 23 рахунок не можна змінити податкове призначення доходів та витрат?