Інформаційна система ІТС
ВХІД
Головна
Робота в програмах
Консультації з питань роботи рішень BAS
Результати пошуку
Про ІС ІТС
Зміст
Результати пошуку
Зміст
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Бухгалтерія"
Робота з довідниками та документами
Введення початкових залишків
Грошові кошти
Облік запасів
Основні засоби, нематеріальні і малоцінні активи
Виробництво
Кадровий облік і розрахунок заробітної плати
Розрахунки з контрагентами
Взаєморозрахунки з підзвітними особами
Роздрібна торгівля
Податковий облік
Звітність, регламентована звітність
Сервісні функції та адміністрування
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Бухгалтерія КОРП"
Консультації з питань роботи в програмі "BAS ERP"
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Комплексне управління підприємством"
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Управління торгівлею"
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Роздрібна торгівля"
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Малий бізнес"
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Зарплата та управління персоналом"
Чому не формуються податкові накладні за роздрібними операціями, якщо документи, що підтверджують продажі, оформлені?
За яких умов заповнюється графа 8 розділу Б документа "Податкова накладна"?
Чому немає можливості вивантажити у формат xml (переглянути друковану форму) податкові накладні за операціями, які не є об'єктом оподатковування ПДВ?
Де в конфігурації встановлюється порядок нумерації, а також налаштування друкованих форм податкових документів?
Для чого призначений прапор "Складний облік ПДВ" у договорі з контрагентом?
Як виписати коригування до податкової накладної (Додаток 2 до податкової накладної), якщо податкова накладна виписувалася до початку ведення обліку в програмі?
Яким чином у формі податкової накладної встановлюється ознака імпортованого товару в колонці 3.2 "ознака імпортованого товару"?
Яким чином оформити окрему ПН на продаж за ціною нижче ціни придбання, якщо ПН була виписана за передньою оплатою?
Яке призначення операції "Закриття регістрів податкового обліку" в документі "Закриття місяця"?
У документі "Реалізація товарів і послуг" і "Податкова накладна" у вікні "Ціна і валюта" є прапор "Авторозрахунок ПДВ". Як настроюється включення і виключення цього прапору при створенні нових документів?
У формі вивантаження податкових документів є реквізит "Точний розрахунок ціни". Для чого він призначений?
Як виписати декілька податкових накладних у розрізі різних відокремлених підрозділів (роздрібних магазинів, філій)?
Як відобразити нарахування та оплату штрафних санкцій за несвоєчасну сплату ПДВ?
Як правильно відобразити коригування ВМД з імпорту у разі, якщо змінилася ставка мита і, відповідно, сума ПДВ?
Які документи необхідно заповнити перед формуванням звіту "Декларація з єдиного податку"? А також як відобразити нарахування єдиного податку?
Які налаштування необхідно виконати, щоб у разі постачання філії, у податковій накладній зазначався код філії покупця, а також код ЄДРПОУ та назва головного підприємства (покупця)?
Чому у розділі ІІ додатка 5 декларації з ПДВ не заповнюється рядок "усього за касовим методом відповідно до пункту 187.10 статті 187 Кодексу"?
Надійшла попередня оплата від покупця одним платежем, але за кількома замовленнями, виписаними раніше. Чи є можливість виписати податкову накладну на один платіж, але за кількома замовленнями?
Які документи необхідно створити за операцією повернення запасів, придбаних з ПДВ для використання в неоподатковуваних або частково неоподатковуваних операціях?
Які налаштування необхідно виконати, щоб при формуванні податкових документів за допомогою обробки "Формування податкових накладних", дані документи автоматично відкривалися та/або проводилися?
Які необхідно виконати налаштування, якщо 2-го числа місяця прийнято рішення змінити з початку місяця нумерацію податкових документів з "щорічної" на "щоденну"?
Яким чином у формі податкового документа заповнюються дані про особу, яка його склала?
Яке налаштування необхідно виконати для коректного формування податкової накладної в рамках виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції, з відображенням у другій частині порядкового номера коду "5"?
Чому у розділі ІІ Додатка 5 декларації з ПДВ не заповнюється рядок "придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів"?
Чому може не формуватися зведена податкова накладна, за операціями придбання для використання в неоподатковуваних та/або частково неоподатковуваних ПДВ операціях?
Чи передбачена можливість автоматичного заповнення графи 9 "Код пільги" розділу Б податкової накладної?
Чи передбачена можливість автоматичного заповнення додатка Д6 звіту "Декларація з ПДВ " за звільненими та неоподатковуваними операціями?
Які настройки необхідно виконати в програмі, щоб при створенні документів, наприклад, "Рахунок на оплату покупцеві", ціна була відразу з ПДВ?
Яку схему податкового обліку необхідно зазначати в договорах із зовнішньоекономічної діяльності?
Після оформлення надходження товарів від постачальників-неплатників ПДВ, формується запис до регістру накопичення "Очікуваний та підтверджений ПДВ придбань", який надалі не закривається. З чим це пов'язано?
Чому одна і та ж податкова накладна відображається в структурі підпорядкованості двох документів: рахунку на оплату і документа реалізації?
Як виписати Додаток 2 до зайво зареєстрованої податкової накладної?
Від чого залежить заповнення реквізитів "Код ознаки джерела податкового номера" продавця/покупця в податковій накладній?
Чи можна в податкових документах збільшити точність показників "Кількості"/"Ціни"?
Чим відрізняються реквізити "Дата документа" та "Дата виписки" в документі "Реєстрація вхідного податкового документу?
Які налаштування потрібно виконати, щоб податкові накладні формувалися та вивантажувалися за формою №13?
Як сформувати податкові накладні на контрагента-покупця, якщо він перейшов із загальної системи оподаткування на спецрежим ЄП 2%?
Чому в документі "Реєстрація вхідного податкового документа" на закладці "Бухгалтерський облік" відсутній реквізит "Рахунок умовного продажу"?
Чому при вивантаженні розрахунку коригування у файл XML видається службове повідомлення, що не заповнений реквізит "RXXXXG001"?
Як відкоригувати податкову накладну, яка виписана на передоплату на "Не платника ПДВ", а контрагент виявився "Платником ПДВ"?